Page 248 - 《青白江年鉴(2018)》
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提高财政资金使用绩效,重点关注新 《 中华人民共 关于转变作风等方面的相关规定,结合财政财务收
和国预算法》贯彻落实、专项资金管理使用绩效、 支审计、经济责任审计等项目,加强对中央八项规
新增债务管理及存量债务消化、财政存量资金盘活 定、国务院 “ 约法三章”和 “ 公车改革”政策落实
和 “ 三公”经费管 理 使 用 及 公 务 卡 改 革 等 推 进 情 情况的审 计 监 督, 将 区 级 各 部 门 执 行 中 央、 省、
况,推动财政资金合理配置、高效使用;以促进财 市、区相关规定的情况作为重点审计内容贯穿于日
政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目 常审计全过程,充分发挥审计监督职能职责。
标,进一步深化预算执行和决算草案、税收征管、
重大公共投资项目和重点专项资金等审计,推动财 【 内部审计】 青白江区切实加强单位内部控制,
政政策更加积极有效和深化财税体制改革。财政审 及时查错纠弊,促进党风廉政建设,着力推动内部
计公查 出 问 题 金 额 754.51 万 元, 其 中 违 规 金 额 审计工作转型发展。通过搭建 “ 两库一平台”并加
229.70 万元,管理不规范金额 524.81 万元;促进 大宣传力度,进一步强化组织协调;规范项目计划
财政增收节支 438.62 万元,财政节支 1.93 万元; 流程和操作流程,促使内审工作规范化、法制化;
提出并采纳审计建议 25 条。 加强内部审计人员教育培训和工作研讨交流,提高
内审人员整体水平;修订完善内部审计工作考核办
【 政府投资项目审计】 青白江区加强政府投资项 法,强化年中督查、逗硬年末考核,促进各内审单
目审计管理,继续深化政府投资审计内容,有效节 位加强内部控制、及时查错纠弊,全年完成内审项
约财政资金。一方面通过公开招标,建立 “ 2018 — 目 160 项,其中经济责任审计 29 项,财务收支审
2020年参与政府投资项目审计中介机构库”,进一 计36 项,专项资金审计 23 项,固定资产投资审计
步充实审计力量,结合新一轮参与政府投资项目审 38项,其他审计或检查 34 项,审计总金额共计 16
计中介机构库建设,修订完善项目资料接收、方案 亿元,提出审计建议 246 条,促进各内审单位建立
报送、现场踏勘等工作环节管理制度,切实规范审 健全内控制度 108 项。
计工作流程;另一方面围绕全区重点工作和重点项
目,着力揭示问题、强化过程审计,重点围绕履行
基本建设程序、工程量变更、索赔、工程质量等内
容,加大对政府投资项目全过程的审计监督,切实
审深审透,最大限度地节约财政资金。全年送审总
金额 27.98 亿元,审定金额 25.93 亿元,审减金额
2.05 亿元,审 减 率 7.3% ,提 出 并 采 纳 审 计 建 议
35 条。
【 政策落实跟踪审计】 青白江区加大政策落实跟 11 月 6 日,乡镇领导干部任期经济责任审计
踪审计力度,重 点 围 绕 推 动 改 革 发 展 重 大 政 策 措 意见交换会
施、“ 蓉欧 + ”等重大决策部署、 “ 三去一降一补”
任务、供给侧结构性改革、房地产去库存、简政放 【 经济责任审计】 青白江区审计局结合审计工作
权推进、创新创业支持政策等落实情况,以及自然 实际,从强化内部管理入手,切实提高经济责任审
资源资产管理、生 态 环 境 保 护 等 情 况 进 行 跟 踪 审 计工作效率。启动 “ 经济责任 +N ”模式,科学统
计,促进政令畅通。按照上级审计机关统一安排部 筹安排计划项目,促进经济责任审计有步骤、有深
署,青白江区审计局安排 6 名审计人员参与龙泉驿 度、有成效地推进;创新经济责任审计方法,突出
区保障性安居工程跟踪审计,审计中始终围绕中央 计算机数据分析的龙头作用,确保有效掌握相关情
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