Page 249 - 《青白江年鉴(2018)》
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综合经济管理
                                                                                    Com p rehensiveEconomicAdministration

              况,做到审细、审深、审透;建立健全常态化长效                            范金额 419.31 万元,提出并被采纳审计建议 7 条,
              机制和审计结果运用机制,及时建立经济责任审计                            推动建立健全制度规定 6 项。
              台账,对账销号,提升审计监督质效;探索创新开
              展领导干部自然资源资产审计,增强领导干部对生                            【 审计信息化建设】   青白江区审计局进一步加大
              态环境的保护意识,推动生态文明建设。率先开展                            审计信息化建设和大数据审计应用,搭建 “ 两个平
              乡镇领导干部自然资源离任审计试点探索,克服数                            台一个中心”[ 局内信息化交流平台 ( 内部腾讯通

              据残缺等困难,结合实际探索审计思路和方法,为                            RTX )、全局数据共享平台 及 数 据 中 心],保 障 审
              开展自然资源资产审计工作奠定基础;整合资源,                            计信息交流及时、审计数据传输安全,为审计数据
              用好 “ 大数据”,尝试领导干部自然资源资产离任                          综合分析提供数据支撑;建立健全各单位定期报送
              审计与 “ 1+3+N ”乡镇集中审计有效结合的组织                        财务决算报表、财务软件备份数据、业务数据的大
              模式;建立多部门联动机制,充分运用各业务主管                            数据采集机制,以及采集、使用、管理的数据安全
              部门的技术手段和信息资源,有步骤、有重点开展                            保障机制;开展 核 心 技 术 人 员 带 多 名 技 术 骨 干 人
              审计;深入挖掘、提炼、加工和利用审计成果,与                            员、多名技术骨干带全体业务人员的计算机审计能

              组织人事、纪检监察等职能部门密切配合,将审计                            力提升互助结对活动及大数据思维培训,提升审计
              发现问题和整改情况纳入部门考核内容,推进审计                            人员的计算机审计分析能力和水平;开展撰写计算
              成果落到实处,全年经济责任审计共查出问题金额                            机 AO 案例和方法培训,提高计算机攻关小组人员
              1542.73 万元,其中违规金额 838.34 万元,管理                    提炼审计信息化成果及信息撰写能力,在 《 中国审
              不规范金额 704.39 万元;促进财政增收 805.17 万                   计》《 中国审计报》《 现代审计》刊物发表文章,上

              元,财政节支 2.1 万元,提出并采纳审计建议 64                        报的 《 多部门数据关联与双重循环填充技术在经责
              条,推动建立健全制度规定 13 项。                                审计中的运用》 计算机审计 AO 案例获省审计厅
                                                                表彰。
              【 其他事项审计】   青白江区审计局完成公司审计                                                               ( 朱梦姝)
              2 项,查出问题金额 419.31 万元,其中管理不规
































                                               审计工作人员在勘察工程现场测量




                                                                                                         197
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