Page 214 - 《青白江年鉴(2021)》
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额 14.76 亿元,其中管理不规范金额 14.73 亿元、 情况,共出具 6 份建议函、提示单 13 份,规范项
违纪违规金额 247.22 万元,查出审计问题 273 个, 目建设,促使问题单位立审立改。
提出并被采纳审计建议 254 条;年度获得 “ 全省审
计系统先进集体” “ 全市审计系统领导干部自然资 【 经济责 任 审 计】 青 白 江 区 审 计 局 进 一 步 提 升
源资产离任 ( 任中)审计工作突出单位” “ 全市审 经济责任 审 计 时 效 性, 消 化 经 济 责 任 审 计 存 量,
计系统内审工作突出单位” “ 全市审计系统推动两 以经济 责 任 离 任 交 接 和 财 政 审 计 全 覆 盖 结 合 方
统筹工作突出单位”表彰。 式,完成 18 名领导干部履行经济责任情况监督、
开展经济 责 任 离 任 审 计 26 项; 加 大 任 中 审 计 力
【 财政审计】 青白江区审计局坚持财政审计 “ 一 度,按照经责五年规划和分类管理原则,转变以
离任审计 为 主 的 传 统 思 路, 坚 持 任 中 审 计 为 导
年一重点”,不断拓展财政审计广度与深度, 2020
年对区级预算执行及其他 财政财务收支情况审计 向,全年开展任中经济责任审计 2 个;以经济责
中,把促进财政增收和制度建设作为首要任务,围 任审计 为 主 线, 围 绕 乡 镇 ( 街 道 ) 行 政 区 划 调
绕预算执行主题,进一步整合部门预算执行审计、 整,同步实施撤并乡镇 ( 街 道) 领 导 干 部 经 济 责
经济责任审计、专项审计调查等项目,通过合理搭 任和清产核资审计。
配审计资源,发挥整体合力,首次将财政审计推动
到74 个一级预算单位和 72 个二级预算单位,实现 【 国有企 业 审 计】 青 白 江 区 审 计 局 完 善 管 理 运
营机制,围绕国有企业国有资产管理、对外投资
对预算单位监督全覆盖。
监管、工程项目管 理、内 部 管 理 等 方 面,深 化 国
【 政策落实跟踪审计】 青白江区审计局贯彻稳中 有企业审计,重点围绕投融资任务完成情况、工
求进工作总基调和 新发展理念,围绕供给侧结构 程建设项目实施情况和企业资产资金运营保值增
性改革主线开展政 策落实跟踪审计,坚持以资金 值情况、内部控制运行情况等开展审计, 2020 年
保障、项目落地和任 务推进为抓手,强化问题导 先后开展中欧班列 ( 成都) 开行及资金使用情况
向、目标导向和结 果 导 向,聚 焦 “ 六 稳” 政 策 的 专项审计、现代物流投资发展有限公司资产负债
贯彻落实, 对 城 镇 基 础 设 施 “ 补 短 板”、 就 业 创 损益情况审计、成都国际铁路港投资发 展 有 限 公
业补助资金、新增财政资金直达市 县基层直接惠 司运营 管 理 情 况 审 计 调 查, 促 进 国 有 企 业 规 范
企利民等 开 展 情 况 进 行 跟 踪 审 计, 促 进 制 度 执 内部管理、 提 升 主 营 业 务 水 平, 助 推 区 域 经 济
行、促进制度完善、促 进 全 面 深 化 改 革,全 年 上 发展。
报跟踪审计报告 4 份。
【 内部审计】 青白江区审计局深化校地共建共享
【 政府投资项目审计】 青白江区审计局围绕区域 培训模式,组织全区 80 名内审骨干参加业务能力
重点项目,按照投资审计 “ 三转”要求,逐渐由单 提升培训班,提高各单位内审人员业务能力;发挥
纯关注工程造价向政府投资项目全过程审计监督转 内审 “ 第一道监督关口”作用,围绕区域经济重点
变,区政府办印发 《 成都市青白江区政府投资建设 工作,要求各内 审 单 位 及 时 调 整 年 度 审 计 工 作 计
划,加强新冠肺炎疫情防控资金、物资内部基础性
项目审计监督实施细则》,明确参建各方主体责任,
审计监督工作,确保规范使用。全区全年各单位开
促进各职能部门履职尽责;将大运会场馆建设等 6
个区域重点和热点项目纳入年度跟踪审计计划,重 展内部审计项目共 93 项,查出问题金额 24.19 万
点关注项目建设各参建单位履职及各项要素保障等 元,建章立制 111 项。
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