Page 214 - 《青白江年鉴(2021)》
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额 14.76 亿元,其中管理不规范金额 14.73 亿元、                    情况,共出具 6 份建议函、提示单 13 份,规范项
              违纪违规金额 247.22 万元,查出审计问题 273 个,                    目建设,促使问题单位立审立改。
              提出并被采纳审计建议 254 条;年度获得 “ 全省审

              计系统先进集体” “ 全市审计系统领导干部自然资                          【 经济责 任 审 计】   青 白 江 区 审 计 局 进 一 步 提 升
              源资产离任 ( 任中)审计工作突出单位” “ 全市审                        经济责任 审 计 时 效 性, 消 化 经 济 责 任 审 计 存 量,
              计系统内审工作突出单位” “ 全市审计系统推动两                          以经济 责 任 离 任 交 接 和 财 政 审 计 全 覆 盖 结 合 方

              统筹工作突出单位”表彰。                                      式,完成 18 名领导干部履行经济责任情况监督、
                                                                开展经济 责 任 离 任 审 计 26 项; 加 大 任 中 审 计 力
              【 财政审计】   青白江区审计局坚持财政审计 “ 一                       度,按照经责五年规划和分类管理原则,转变以
                                                                离任审计 为 主 的 传 统 思 路, 坚 持 任 中 审 计 为 导
              年一重点”,不断拓展财政审计广度与深度, 2020
              年对区级预算执行及其他 财政财务收支情况审计                            向,全年开展任中经济责任审计 2 个;以经济责
              中,把促进财政增收和制度建设作为首要任务,围                            任审计 为 主 线, 围 绕 乡 镇 ( 街 道 ) 行 政 区 划 调

              绕预算执行主题,进一步整合部门预算执行审计、                            整,同步实施撤并乡镇 ( 街 道) 领 导 干 部 经 济 责
              经济责任审计、专项审计调查等项目,通过合理搭                            任和清产核资审计。
              配审计资源,发挥整体合力,首次将财政审计推动
              到74 个一级预算单位和 72 个二级预算单位,实现                        【 国有企 业 审 计】   青 白 江 区 审 计 局 完 善 管 理 运
                                                                营机制,围绕国有企业国有资产管理、对外投资
              对预算单位监督全覆盖。
                                                                监管、工程项目管 理、内 部 管 理 等 方 面,深 化 国
              【 政策落实跟踪审计】   青白江区审计局贯彻稳中                         有企业审计,重点围绕投融资任务完成情况、工
              求进工作总基调和 新发展理念,围绕供给侧结构                            程建设项目实施情况和企业资产资金运营保值增

              性改革主线开展政 策落实跟踪审计,坚持以资金                            值情况、内部控制运行情况等开展审计, 2020 年
              保障、项目落地和任 务推进为抓手,强化问题导                            先后开展中欧班列 ( 成都) 开行及资金使用情况
              向、目标导向和结 果 导 向,聚 焦 “ 六 稳” 政 策 的                   专项审计、现代物流投资发展有限公司资产负债

              贯彻落实, 对 城 镇 基 础 设 施 “ 补 短 板”、 就 业 创               损益情况审计、成都国际铁路港投资发 展 有 限 公
              业补助资金、新增财政资金直达市 县基层直接惠                            司运营 管 理 情 况 审 计 调 查, 促 进 国 有 企 业 规 范
              企利民等 开 展 情 况 进 行 跟 踪 审 计, 促 进 制 度 执               内部管理、 提 升 主 营 业 务 水 平, 助 推 区 域 经 济
              行、促进制度完善、促 进 全 面 深 化 改 革,全 年 上                    发展。

              报跟踪审计报告 4 份。
                                                                【 内部审计】   青白江区审计局深化校地共建共享

              【 政府投资项目审计】   青白江区审计局围绕区域                         培训模式,组织全区 80 名内审骨干参加业务能力
              重点项目,按照投资审计 “ 三转”要求,逐渐由单                          提升培训班,提高各单位内审人员业务能力;发挥
              纯关注工程造价向政府投资项目全过程审计监督转                            内审 “ 第一道监督关口”作用,围绕区域经济重点
              变,区政府办印发 《 成都市青白江区政府投资建设                          工作,要求各内 审 单 位 及 时 调 整 年 度 审 计 工 作 计
                                                                划,加强新冠肺炎疫情防控资金、物资内部基础性
              项目审计监督实施细则》,明确参建各方主体责任,
                                                                审计监督工作,确保规范使用。全区全年各单位开
              促进各职能部门履职尽责;将大运会场馆建设等 6
              个区域重点和热点项目纳入年度跟踪审计计划,重                            展内部审计项目共 93 项,查出问题金额 24.19 万

              点关注项目建设各参建单位履职及各项要素保障等                            元,建章立制 111 项。



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